文章來源(yuan):中國(guo)交(jiao)通建設集團(tuan)有限公司 發布(bu)時間:2009-07-29
7月19日,中交股份在京召開《中交股份基于全面風險管理的內部控制體系構建研究》項目評審會。由國資委企業改革局、財政部會計司、中央財經大學、北汽福田公司,以及普華永道會計師事務所有關專家組成的評審委員會對項目進行了評審。
評審會上,與會專家認為課題組撰寫的《內部控制評價報告》、《內部控制建議報告》、《項目管理評價建議報告》對中交股份重大風險、重大事件的管理和重要流程所涉及的內部控制設計及執行的有效性進行了評估,并就建立風險管理體系、針對所發現的內控缺失提出了改進建議,提交的文件資料齊全,內容翔實,成果可信,符合驗收要求。一致同意該課題通過評審驗收。
中交股(gu)份內(nei)(nei)控(kong)課(ke)題研究是該公(gong)(gong)司為了加(jia)強全面風險管(guan)理(li)和(he)內(nei)(nei)控(kong)機制建(jian)設,適應公(gong)(gong)司上(shang)市后內(nei)(nei)部管(guan)理(li)和(he)國(guo)內(nei)(nei)外監(jian)管(guan)的(de)(de)(de)(de)需要,于2007年7月(yue)正式啟動的(de)(de)(de)(de)。課(ke)題研究的(de)(de)(de)(de)主要任務是確保財務報告及(ji)管(guan)理(li)信息的(de)(de)(de)(de)真實、可靠和(he)完整,以重大風險、重大事件和(he)重大決策(ce)、重要管(guan)理(li)及(ji)業(ye)務流(liu)程的(de)(de)(de)(de)內(nei)(nei)部控(kong)制為重點,建(jian)立內(nei)(nei)部控(kong)制框架(jia)體系(xi)。