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大連國資委出資企業2010年內部審計工作取得好成效

文章來源:大連國(guo)資委  發布(bu)時間(jian):2012-05-27

  2010年大連市國資委出資企業內部審計工作取得了好的成效。一是企業內部審計機構建設逐步完善,大化集團、鹽化集團、大連裝備3戶企業新設置了內部審計部門,國投集團在財務部新設內部審計崗位。二是企業內部審計工作更加注重過程監督,工作重點逐步從“事后監督”轉向“過程控制”,監督項目招標、物資采購、工程施工、預決算等全過程。三是企業內部審計工作的作用日益突出。全年共下發審計意見書183份,提出整改措施及建議304條,進一步提高了企業管理水平。加大經濟責任審計力度,開展呆壞賬等專項審計和物資采購、項目投資等市場調查為企業決策提供依據。全年審減工程費用5318萬元,增收節支400余萬元,推動了企業構建內部控制規范體系,促進了企業激勵約束機制的不斷完善。

  從整(zheng)體上(shang)看,大連市國資委(wei)企業(ye)內(nei)部審(shen)(shen)計工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)尚處(chu)于起步發(fa)展階段(duan),企業(ye)之間(jian)內(nei)部審(shen)(shen)計工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)水平相(xiang)差較(jiao)大。為(wei)做好今年(nian)的企業(ye)內(nei)部審(shen)(shen)計工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo),在日前召開(kai)的委(wei)主(zhu)任(ren)辦(ban)公會(hui)上(shang)研究決定,要把企業(ye)內(nei)部審(shen)(shen)計工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)做為(wei)新時期國資監管的一項重(zhong)要工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo),下半年(nian)要擇期召開(kai)委(wei)系統(tong)企業(ye)內(nei)部審(shen)(shen)計工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)會(hui)議,總結經驗,制(zhi)訂具體措施辦(ban)法(fa)及監督管理制(zhi)度(du)。

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