文(wen)章來(lai)源:大連國資委 發(fa)布時間:2012-05-27
2010年大連市國資委出資企業內部審計工作取得了好的成效。一是企業內部審計機構建設逐步完善,大化集團、鹽化集團、大連裝備3戶企業新設置了內部審計部門,國投集團在財務部新設內部審計崗位。二是企業內部審計工作更加注重過程監督,工作重點逐步從“事后監督”轉向“過程控制”,監督項目招標、物資采購、工程施工、預決算等全過程。三是企業內部審計工作的作用日益突出。全年共下發審計意見書183份,提出整改措施及建議304條,進一步提高了企業管理水平。加大經濟責任審計力度,開展呆壞賬等專項審計和物資采購、項目投資等市場調查為企業決策提供依據。全年審減工程費用5318萬元,增收節支400余萬元,推動了企業構建內部控制規范體系,促進了企業激勵約束機制的不斷完善。
從整體上看,大連市國(guo)資委企(qi)業(ye)(ye)內部(bu)(bu)審計(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)尚(shang)處于(yu)起步(bu)發展階段(duan),企(qi)業(ye)(ye)之間內部(bu)(bu)審計(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)水平相差較(jiao)大。為做好今年的企(qi)業(ye)(ye)內部(bu)(bu)審計(ji)(ji)工作(zuo)(zuo),在(zai)日(ri)前(qian)召(zhao)開(kai)(kai)的委主任辦公(gong)會上研究決定,要把企(qi)業(ye)(ye)內部(bu)(bu)審計(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)做為新(xin)時期國(guo)資監管的一項重要工作(zuo)(zuo),下半年要擇(ze)期召(zhao)開(kai)(kai)委系統企(qi)業(ye)(ye)內部(bu)(bu)審計(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)會議,總結(jie)經(jing)驗(yan),制(zhi)訂具體措施辦法及監督管理制(zhi)度(du)。