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青島市國資委內部審計工作初見成效

文章來源:青島國資委  發(fa)布時間:2010-07-31

  為進一步規范內部財務管理工作,全面推進廉政建設,青島市政府國資委認真落實內部審計有關規定,積極健全內部審計機構,明確工作任務,充分發揮內部審計的監督作用,內審工作取得了初步成效。

  一、健全內部審計工作機制。根據青島市政府辦公廳和市審計局有關文件要求,市國資委結合單位實際情況,制定下發了《關于確定內部審計職能工作的通知》,確定了市國資委內部審計工作的內容和范圍,明確由委主要領導負責內部審計工作,確定監察室為內審工作職能處室。

  二、充實內部審計工作力量。專門從工作人員中選出精通財務、審計業務的專業人員從事內部審計工作,在此基礎上,組織內審人員參加了市審計局組織的培訓學習,進一步提升審計人員的綜合素質。

  三、認(ren)真(zhen)履行內(nei)(nei)審(shen)工作職(zhi)能。制定(ding)下發了《關(guan)(guan)(guan)于做好2008年度內(nei)(nei)部審(shen)計工作的(de)通知》,組織人員(yuan)對(dui)(dui)委機關(guan)(guan)(guan)及委屬(shu)(shu)事(shi)(shi)業(ye)(ye)(ye)單(dan)位2008年度財務(wu)(wu)收支情(qing)(qing)況(kuang)(kuang)進行了全面(mian)(mian)審(shen)計,全面(mian)(mian)掌握委機關(guan)(guan)(guan)和委屬(shu)(shu)事(shi)(shi)業(ye)(ye)(ye)單(dan)位資產、資金和財政財務(wu)(wu)收支等有關(guan)(guan)(guan)情(qing)(qing)況(kuang)(kuang),形(xing)(xing)成內(nei)(nei)審(shen)工作報(bao)告報(bao)委主任辦公會(hui)研究。委主任辦公會(hui)對(dui)(dui)內(nei)(nei)審(shen)工作中(zhong)發現(xian)的(de)問題(ti)(ti)提(ti)出三項要(yao)求:一是(shi)要(yao)求被審(shen)計單(dan)位對(dui)(dui)內(nei)(nei)部審(shen)計結果,認(ren)真(zhen)開展自(zi)查(cha)自(zi)糾活動,分析找準存在(zai)問題(ti)(ti)的(de)癥結;二是(shi)要(yao)針對(dui)(dui)存在(zai)的(de)問題(ti)(ti)提(ti)出具體整改方(fang)案,整個(ge)落實(shi)情(qing)(qing)況(kuang)(kuang)及時形(xing)(xing)成專(zhuan)題(ti)(ti)報(bao)告;三是(shi)要(yao)求各(ge)有關(guan)(guan)(guan)處室和委屬(shu)(shu)事(shi)(shi)業(ye)(ye)(ye)單(dan)位在(zai)今后工作中(zhong),要(yao)進一步健全完善內(nei)(nei)部財務(wu)(wu)制度,嚴(yan)格執行有關(guan)(guan)(guan)財務(wu)(wu)規定(ding),嚴(yan)禁違(wei)反財經(jing)紀律的(de)問題(ti)(ti)發生。

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