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青島市國資委內部審計工作初見成效

文(wen)章來源:青島國資委  發布時間:2010-07-31

  為進一步規范內部財務管理工作,全面推進廉政建設,青島市政府國資委認真落實內部審計有關規定,積極健全內部審計機構,明確工作任務,充分發揮內部審計的監督作用,內審工作取得了初步成效。

  一、健全內部審計工作機制。根據青島市政府辦公廳和市審計局有關文件要求,市國資委結合單位實際情況,制定下發了《關于確定內部審計職能工作的通知》,確定了市國資委內部審計工作的內容和范圍,明確由委主要領導負責內部審計工作,確定監察室為內審工作職能處室。

  二、充實內部審計工作力量。專門從工作人員中選出精通財務、審計業務的專業人員從事內部審計工作,在此基礎上,組織內審人員參加了市審計局組織的培訓學習,進一步提升審計人員的綜合素質。

  三、認(ren)真履行(xing)內(nei)審(shen)工作職能。制定(ding)下發了《關(guan)于做好2008年度內(nei)部(bu)(bu)(bu)審(shen)計工作的(de)通知》,組織人員對(dui)委(wei)(wei)機關(guan)及委(wei)(wei)屬事(shi)業單(dan)位2008年度財(cai)務收支情(qing)況進行(xing)了全面(mian)審(shen)計,全面(mian)掌握委(wei)(wei)機關(guan)和(he)(he)委(wei)(wei)屬事(shi)業單(dan)位資(zi)產、資(zi)金和(he)(he)財(cai)政財(cai)務收支等有(you)(you)關(guan)情(qing)況,形成(cheng)內(nei)審(shen)工作報告(gao)報委(wei)(wei)主(zhu)任辦公(gong)(gong)會(hui)研究。委(wei)(wei)主(zhu)任辦公(gong)(gong)會(hui)對(dui)內(nei)審(shen)工作中發現的(de)問題提出三項要(yao)求(qiu):一是要(yao)求(qiu)被(bei)審(shen)計單(dan)位對(dui)內(nei)部(bu)(bu)(bu)審(shen)計結(jie)果,認(ren)真開展自查自糾活動(dong),分析找準存(cun)(cun)在(zai)問題的(de)癥(zheng)結(jie);二(er)是要(yao)針對(dui)存(cun)(cun)在(zai)的(de)問題提出具體(ti)整改(gai)方案,整個(ge)落實情(qing)況及時形成(cheng)專題報告(gao);三是要(yao)求(qiu)各有(you)(you)關(guan)處室和(he)(he)委(wei)(wei)屬事(shi)業單(dan)位在(zai)今后工作中,要(yao)進一步健全完善內(nei)部(bu)(bu)(bu)財(cai)務制度,嚴(yan)格執行(xing)有(you)(you)關(guan)財(cai)務規(gui)定(ding),嚴(yan)禁違反財(cai)經紀律的(de)問題發生。

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