文章來(lai)源:新(xin)華網(wang) 發布時間(jian):2021-10-15
新華社北京10月13日電 為推(tui)動中(zhong)(zhong)央企業構建集中(zhong)(zhong)統一、全面覆蓋、權威高(gao)效的(de)審計監督(du)體系,國務院國資委近日制定印發了《關于深化(hua)中(zhong)(zhong)央企業內(nei)部(bu)審計監督(du)工作的(de)實施意見》,對深化(hua)央企內(nei)部(bu)審計監督(du)工作提出了要求。
圍繞進一步完善(shan)中央(yang)(yang)企業內(nei)部(bu)審(shen)計領(ling)導和管理體(ti)制機制,實施(shi)意見明確提出建立健全(quan)黨(dang)委(黨(dang)組)、董事會(或(huo)主要負責人)直接領(ling)導下的內(nei)部(bu)審(shen)計領(ling)導體(ti)制,發揮董事會審(shen)計委員會管理和指導作(zuo)用,完善(shan)激勵約束機制,壓實工(gong)作(zuo)責任(ren),加(jia)強集團(tuan)總部(bu)對央(yang)(yang)企內(nei)部(bu)審(shen)計工(gong)作(zuo)的統一管控。
實施(shi)意(yi)見突出(chu)關鍵環(huan)節,強(qiang)化(hua)對提質增(zeng)效(xiao)穩增(zeng)長、突出(chu)主責主業(ye)、混合所有制改革(ge)、大額資金管控(kong)、對賭模式并購投資、高風(feng)險金融業(ye)務和“三重一(yi)大”事項等(deng)重點領域和關鍵環(huan)節的(de)監(jian)督力(li)度,提出(chu)了加強(qiang)內部(bu)審計監(jian)督等(deng)一(yi)系列具體工作要求。
針對近年(nian)來經濟(ji)責任審(shen)(shen)計、境外(wai)(wai)經營投(tou)資、內控體系建設、審(shen)(shen)計整改落實及結果運用等(deng)方面新的工作要(yao)求(qiu)和(he)存在的突出問題,實施意見進一(yi)步細(xi)化了相關要(yao)求(qiu)。例如,強(qiang)調(diao)切實推進境外(wai)(wai)審(shen)(shen)計全覆蓋、常態(tai)化,對重點(dian)境外(wai)(wai)經營投(tou)資項目(投(tou)資額1億美元以上)或重要(yao)境外(wai)(wai)企業(機(ji)構),每(mei)年(nian)至少應審(shen)(shen)計1次(ci)。
實施意見(jian)明確,要加(jia)強(qiang)出資人對央企內(nei)(nei)部(bu)審計工作的(de)監管,組織開展檢(jian)查評價,加(jia)大內(nei)(nei)部(bu)審計責任(ren)追究力度。
【責任(ren)編輯:趙藝(yi)涵(han)】