免费菠萝视频app下载

免费菠萝视频app下载  >  新聞發布  >  媒體觀察 > 正文
新華網:國資委發文深化央企內部審計監督

文章(zhang)來(lai)源:新華網  發布時間:2021-10-15

新華社北京(jing)10月13日電(dian) 為推動中(zhong)央(yang)企(qi)業構建集中(zhong)統一、全面覆蓋、權威(wei)高效的審計(ji)監督(du)體系,國務院國資委(wei)近日制定印發(fa)了《關于深化中(zhong)央(yang)企(qi)業內部(bu)審計(ji)監督(du)工作的實施意見》,對深化央(yang)企(qi)內部(bu)審計(ji)監督(du)工作提出(chu)了要求。

圍(wei)繞進一(yi)(yi)步完(wan)善(shan)中(zhong)央企業內部(bu)審計(ji)領導(dao)和管理(li)體(ti)制(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi),實施意(yi)見明(ming)確提出建立健全黨委(wei)(黨組)、董事會(或主要負責(ze)人)直接領導(dao)下的(de)內部(bu)審計(ji)領導(dao)體(ti)制(zhi)(zhi),發揮董事會審計(ji)委(wei)員(yuan)會管理(li)和指導(dao)作用,完(wan)善(shan)激勵約束機制(zhi)(zhi),壓實工作責(ze)任,加強集團總部(bu)對(dui)央企內部(bu)審計(ji)工作的(de)統一(yi)(yi)管控。

實施意見突出(chu)(chu)關(guan)鍵(jian)環(huan)節,強化對(dui)提(ti)質增效(xiao)穩(wen)增長、突出(chu)(chu)主責主業、混(hun)合(he)所有制(zhi)改革、大額資金(jin)(jin)管控(kong)、對(dui)賭模(mo)式并(bing)購投資、高風(feng)險金(jin)(jin)融業務和(he)“三(san)重(zhong)一大”事項等(deng)重(zhong)點領域和(he)關(guan)鍵(jian)環(huan)節的監督(du)力度,提(ti)出(chu)(chu)了加(jia)強內部審(shen)計監督(du)等(deng)一系(xi)列(lie)具體工作要(yao)求。

針對近年(nian)來經(jing)濟(ji)責任審計(ji)、境(jing)外(wai)(wai)經(jing)營(ying)投資、內控體系建設、審計(ji)整(zheng)改落實(shi)及結(jie)果運用等方面新的工(gong)作要求和存在的突出問(wen)題,實(shi)施意(yi)見進(jin)一步細(xi)化了相關要求。例如,強調切實(shi)推進(jin)境(jing)外(wai)(wai)審計(ji)全覆蓋、常態化,對重(zhong)點境(jing)外(wai)(wai)經(jing)營(ying)投資項目(mu)(投資額(e)1億美(mei)元以上(shang))或重(zhong)要境(jing)外(wai)(wai)企業(機構),每年(nian)至少應審計(ji)1次。

實施意見明確,要加強出資人對(dui)央企內(nei)部(bu)審(shen)計工作的監管,組織開(kai)展檢查評價(jia),加大內(nei)部(bu)審(shen)計責(ze)任追究力度。

【責任編輯(ji):趙(zhao)藝涵】

掃一掃在手機打開當前頁

打印

 

關閉窗口

lutube-lutube下载-lutube下载地址-lutube最新地址 lutube-lutube下载-lutube下载地址-lutube最新地址 lutube-lutube下载-lutube下载地址-lutube最新地址